强化内审工作监督 助力企业行稳致远 ——公交集团启动2023年度内部审计工作
栏目:企业动态 发布时间:2023-07-31
根据市国资委及市审计局关于《加强市属国有企业内部审计监督工作实施意见》相关要求以及《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,按照2023年度集团内审工作计划安排, 7月28日上午,集团财务收支及空港巴士总经理离任审计见面会在集团四楼会议室召开。集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席周梅主持会议并提出具体要求。 会议宣读了《审计通知书》,强调了审计工作纪律,对审计内容、

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根据市国资委及市审计局关于《加强市属国有企业内部审计监督工作实施意见》相关要求以及《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,按照2023年度集团内审工作计划安排, 7月28日上午,集团财务收支及空港巴士总经理离任审计见面会在集团四楼会议室召开。集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席周梅主持会议并提出具体要求。

    会议宣读了《审计通知书》,强调了审计工作纪律,对审计内容、流程、时间要求及协调配合事项等作了工作安排。参会代表作了表态发言,表示将积极配合审计组圆满完成审计任务,并以此次审计为契机认真查找差距,改进工作,进一步提升公司财务管理水平。

会议指出,内审工作是企业合规建设工作的重要组成部分,是对企业生产经营活动的日常体检,能有效帮助企业发现问题,堵塞漏洞,减少损失,改善管理,挖掘潜力,降低成本,提高效益。下一步,公司将在合规管理体系建设中持续完善内审工作体系,为公司合规经营筑牢监督屏障。

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    周梅强调:

➤要提高政治站位,充分认识新时代审计工作的重要意义,充分发挥内审在公司治理监督体系中的重要作用。

    ➤要全力协作配合,不折不扣地落实审计组要求,真实、及时、完整提供,保障审计工作顺利开展。

    ➤要精心组织实施,提升审计质量,聚焦“财务管理”“经济责任”目标,突出重点,客观反映。

    ➤要依法依规审计,严格遵守审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律,妥善保管审计资料,把求真务实的要求和严细深实的工作作风贯穿于审计工作始终。

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会后,召开了公交好运驾校原负责人离任审计整改推进会,通报了审计报告结果,并提出整改要求,明确整改时限,制定整改方案,为促进驾校经营发展夯实内控基础。

公司各相关部门、空港巴士公司、公交好运驾校公司负责人及内审联络员,审计组成员代表共计30余人参加会议。

 

供稿:监察审计法务部  李忠全  文/图  陈芳芳