喜讯:绵阳公交集团连续三年荣获市“内部审计工作优秀单位”殊荣
栏目:企业动态 发布时间:2023-09-05
近期,绵阳市人民政府办公室印发《绵阳市人民政府关于表扬2022年度审计监督工作优秀单位的通报》 ,绵阳公交集团荣获“2022年度内部审计工作优秀单位”称号,这是集团公司连续三年获此殊荣。近年来,集团内部审计工作在市政府、市国资委、市审计局的坚强领导下,在市内部审计行业协会的指导下,紧密围绕上级监管要求及公司年度经营目标,科学制订年度审计计划,精心组织实施审计项目,完善内审工作体系,加大内审工作力度

近期,绵阳市人民政府办公室印发《绵阳市人民政府关于表扬2022年度审计监督工作优秀单位的通报》 ,绵阳公交集团荣获“2022年度内部审计工作优秀单位”称号,这是集团公司连续三年获此殊荣。

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近年来,集团内部审计工作在市政府、市国资委、市审计局的坚强领导下,在市内部审计行业协会的指导下,紧密围绕上级监管要求及公司年度经营目标,科学制订年度审计计划,精心组织实施审计项目,完善内审工作体系,加大内审工作力度,强化审前调查,完善事中监督,落实审计整改,形成集团内部审计全流程闭环,在规范经营管理,防范经营风险,提高经济效益,维护国有资产权益等方面发挥了积极作用。

主要工作成效:

健全机制制度,强化工作报告出台《内部审计办法》《加强内部审计监督工作的实施意见》《审计整改实施细则》,制定审计项目表单,建立审计联络员沟通机制,规范审计档案管理,促进审计工作规范化、流程化、标准化。2020年至2022年向公司董事会报告审计情况及整改落实情况共计16次;向市审计局报告集团公司上半年及全年内部审计工作情况5次。

制定年度计划,实施内审工作。聚焦重点环节和薄弱环节,坚持问题导向、目标导向、结果导向,针对性制定年度审计工作计划,开展子公司负责人离任审计和内部管理及经营效益审计、内部控制专项审计、集团本部清产核资审计、8家全资及控股子公司财务收支审计,提出相关审计意见建议193项,切实发挥审计工作在企业经营管理中的监督、护航作用。

聚焦成果运用,发挥监督作用。堵塞内控漏洞,积极推动问题整改,建立整改台帐,对审计查明的问题和建议实施动态跟踪,坚持整改清零,规范成果转化,促进公司制定完善了《固定资产管理办法(试行)》《网络信息安全管理规定(试行)》等相关制度建设,提升公司风险管理水平,提高审计问题整改落实效率。

下一步,公交集团的内审工作将立足新的起点,坚决贯彻“增值型”审计思想,秉持“促管理、增效益”工作目标,以更高标准、更严要求、更强力度当好“经济卫士”,促进企业内部治理,护航公交稳健发展。 

供稿:监察审计法务部  成艳