
为深入贯彻落实市政府、市国资委及市审计局关于加强企业内部审计监督工作的决策部署,9月21日,集团组织召开2022年度清产核资审计暨子公司财务收支审计整改工作推进会,传达了市国资委关于市属监管企业2021年财务决算审计和财务、债务风险专项检查发现问题整改安排部署会议精神,通报了此前聘请第三方审计机构对集团本部及子公司内部审计发现的问题,并就推动企业资产管理、财务管理等方面提出了具体整改要求。集团公司党委委员、监事会主席郑庆和出席会议并讲话。

郑庆和指出,企业内审工作是现代企业管理体系的重要组成部分,不仅是企业控制风险的重要手段,完善公司治理的必要环节,更是提高经营效率,实现经营目标的重要保障。
对于本次审计中发现问题的整改,郑庆和要求,各单位各部门务必要提高政治站位,切实加强领导,把审计反馈问题整改工作作为一项重要的政治任务来抓,以高度的政治责任感、历史使命感实改真改。
集团内部审计机构要着力构建长效机制,不断加强内控体系建设,从源头上、根本上加强监督管控;要充分发挥功能作用,严实督导各单位严格按照集团公司《审计整改实施细则》,认真落实“审计-整改-规范-提高”工作步骤,结合审计整改建议制定切实可行的整改方案,做好审计监督后半篇文章,促进集团公司高质量发展。
集团公司相关部门、全资及控股子公司负责人及相关工作人员参加会议。
供稿:监察审计法务部 李忠全 文/图 陈芳芳
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